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辦稅百問

我司是生產(chǎn)企業(yè)(照明行業(yè)),外購新設(shè)備直接出口銷售,可以退稅嗎?如果不行需要怎么處理?

我司是生產(chǎn)企業(yè)(照明行業(yè)),外購新設(shè)備直接出口銷售,可以退稅嗎?如果不行需要怎么處理?

根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅政策的通知》(財稅〔2012〕39號)附件4規(guī)定:“一、持續(xù)經(jīng)營以來從未發(fā)生騙取出口退稅、虛開增值稅專用發(fā)票或農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票、接受虛開增值稅專用發(fā)票(善意取得虛開增值稅專用發(fā)票除外)行為且同時符合下列條件的生產(chǎn)企業(yè)出口的外購貨物,可視同自產(chǎn)貨物適用增值稅退(免)稅政策:


(一)已取得增值稅一般納稅人資格。


(二)已持續(xù)經(jīng)營2年及2年以上。


發(fā)布時間:2021-01-28 | 評論:0 | 瀏覽: | 標(biāo)簽:出口退稅  

辦稅百問

貿(mào)易公司銷售給外貿(mào)公司能不能退稅?

貿(mào)易公司銷售給外貿(mào)公司能不能退稅?

我公司為貿(mào)易公司,主要從事工藝品銷售(注冊地同安)。近日委托同安工廠生產(chǎn)一批工藝品 50萬元;工廠生產(chǎn)后我公司將這批貨銷售給廈門五礦外貿(mào)公司(工廠有開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我公司、我公司有開銷項(xiàng)13%專用發(fā)票給廈門外貿(mào))。我公司為貿(mào)易公司,不計運(yùn)費(fèi)、廈門外貿(mào)公司也不計運(yùn)費(fèi);運(yùn)費(fèi)由實(shí)際工廠負(fù)責(zé)并送貨到廈門海滄。請問:1這批貨廈門外貿(mào)公司能不能退稅?2我公司與外貿(mào)公司合同、我公司與工廠合同中的運(yùn)輸方式、運(yùn)費(fèi)(實(shí)際運(yùn)費(fèi)由工廠負(fù)責(zé))如何表述?(注:我公司不直接讓工廠直接聯(lián)系外貿(mào)公司,是因?yàn)椴蛔尮S把客戶挖走、所以采用貿(mào)貿(mào)方式銷售)

發(fā)布時間:2021-01-28 | 評論:0 | 瀏覽: | 標(biāo)簽:出口退稅  

辦稅百問

新注冊的小規(guī)模納稅人商貿(mào)公司有進(jìn)出口權(quán),如果出口的話可以申請退稅嗎?還是必須是一般納稅人才可退稅

新注冊的小規(guī)模納稅人商貿(mào)公司有進(jìn)出口權(quán),如果出口的話可以申請退稅嗎?還是必須是一般納稅人才可退稅

稅官,你好,我司是新注冊的一家商貿(mào)公司,有進(jìn)出口權(quán),現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,如果出口的話可以申請退稅嗎?還是必須是一般納稅人才可退稅;如果是一般納稅人方可退稅,我司可以從小規(guī)模納稅人申請變更為一般納稅人嗎?


一、根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅政策的通知》(財稅〔2012〕39號)第六條第一項(xiàng)規(guī)定:“適用范圍。

適用增值稅免稅政策的出口貨物勞務(wù),是指:

1.出口企業(yè)或其他單位出口規(guī)定的貨物,具體是指:

(1)增值稅小規(guī)模納稅人出口的貨物。

發(fā)布時間:2021-01-27 | 評論:0 | 瀏覽: | 標(biāo)簽:出口退稅  

辦稅百問

向境外出售自用生產(chǎn)設(shè)備是否繳納增值稅其它費(fèi)用

向境外出售自用生產(chǎn)設(shè)備是否繳納增值稅其它費(fèi)用

我公司于2014年進(jìn)口一批舊設(shè)備用于生產(chǎn)汽車配件,但至今從未營業(yè),繳納的進(jìn)項(xiàng)稅也從未用于抵扣,沒有銷項(xiàng)增值稅,現(xiàn)如果將這批舊設(shè)備出售于境外是否需要繳納增值稅以及其它附加費(fèi)用?如果需要繳納增值稅,稅點(diǎn)是多少?關(guān)于設(shè)備銷售額是否對繳納增值稅有關(guān)聯(lián)?有哪些相關(guān)文件規(guī)定?

如果符合政策可以免抵退稅,那么退稅多少?退稅是否扣除三項(xiàng)附加費(fèi)?三項(xiàng)附加扣除比例是多少?(教育附加、城建、地方教育)有哪些相關(guān)文件規(guī)定?

   簽訂銷售合同印花稅率是多少?   

發(fā)布時間:2021-01-26 | 評論:0 | 瀏覽: | 標(biāo)簽:出口退稅  

辦稅百問

報關(guān)單商品編碼錯誤、退稅率錯誤如何處理

報關(guān)單商品編碼錯誤、退稅率錯誤如何處理

我公司文具生產(chǎn)企業(yè),產(chǎn)品100%出口。近日報關(guān)一批金額USD47000,報關(guān)單上打印  3926100 PP塑料板,經(jīng)查是錯誤的編碼 (正確的:39202090 PP塑料板)。退稅軟件:3926100 辦公室或?qū)W校用塑料用品 (退稅率13%)、39202090 非泡沫丙烯聚合物板(退稅率9%)。金稅盤:3926100 *文具*文件夾、39209090*塑料制品*PP塑料板?,F(xiàn)海關(guān)因金額超過3000元拒絕修改。請問:1、退稅審核系統(tǒng)能檢測出錯誤?2、該筆報關(guān)單如何處理?3經(jīng)查我公司1月份有一筆3000USD同樣錯誤,現(xiàn)在如何處理?如何轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅率16%金稅盤不能開具,如何處理?

發(fā)布時間:2021-01-26 | 評論:0 | 瀏覽: | 標(biāo)簽:出口退稅  

辦稅百問

非自產(chǎn)貨物出口退稅如何處理?

非自產(chǎn)貨物出口退稅如何處理?

我公司為服裝生產(chǎn)企業(yè),產(chǎn)品100%出口。近期我公司附近A公司,A公司也是生產(chǎn)工廠。A公司生產(chǎn)的貨物、名稱、性能與我公司一樣(A公司根據(jù)我公司訂單采購材料、生產(chǎn)成品)。目前我公司向A公司購買服裝30萬元。符合視同自產(chǎn)品第二條第1項(xiàng):同時符合下列條件的外購貨物: 1.與本企業(yè)生產(chǎn)的貨物名稱、性能相同。請問:1能不能視同自產(chǎn)品退稅?要附送什么資料?2、自產(chǎn)品退稅要不要同安稅務(wù)下戶認(rèn)定,并報送市稅務(wù)認(rèn)定?


問題一、根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅政策的通知》(財稅〔2012〕39號)附件4規(guī)定:“一、持續(xù)經(jīng)營以來從未發(fā)生騙取出口退稅、虛開增值稅專用發(fā)票或農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票、接受虛開增值稅專用發(fā)票(善意取得虛開增值稅專用發(fā)票除外)行為且同時符合下列條件的生產(chǎn)企業(yè)出口的外購貨物,可視同自產(chǎn)貨物適用增值稅退(免)稅政策:

發(fā)布時間:2021-01-26 | 評論:0 | 瀏覽: | 標(biāo)簽:出口退稅  

辦稅百問

退稅需要的東西和流程

退稅需要的東西和流程

2020年1-3月按3%繳的稅,現(xiàn)在需要退稅,不知道具體流程和需要什么東西,申報作廢申請單,自己打印填寫可以?還是需要那個部門蓋章。謝謝


    一、根據(jù)《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于支持個體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)增值稅政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2020年第13號)規(guī)定,自2020年3月1日至5月31日,對湖北省增值稅小規(guī)模納稅人,適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。除湖北省外,其他省、自治區(qū)、直轄市的增值稅小規(guī)模納稅人,適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。

發(fā)布時間:2021-01-23 | 評論:0 | 瀏覽: | 標(biāo)簽:出口退稅  

辦稅百問

外貿(mào)出口企業(yè)未按時申報出口退稅如何處理

外貿(mào)出口企業(yè)未按時申報出口退稅如何處理

我司外貿(mào)出口企業(yè)有一張2018年12月報關(guān)單未在2019年4月前申報出口退稅,請問現(xiàn)在該如何處理?


根據(jù)國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅管理辦法》的公告(國家稅務(wù)總局公告2012年第24號)、《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅政策的通知》(財稅〔2012〕39號)、《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2013年第65號 )文件規(guī)定,你司出口貨物超過期限未辦理出口退稅的,若符合免稅條件,可在5月申報期內(nèi)做免稅申報。逾期申報的,應(yīng)按內(nèi)銷征稅。

發(fā)布時間:2021-01-22 | 評論:0 | 瀏覽: | 標(biāo)簽:出口退稅  

辦稅百問

報關(guān)單電子口岸狀態(tài)是國稅總局已接收;而在國稅系統(tǒng)無報關(guān)單信息

報關(guān)單電子口岸狀態(tài)是國稅總局已接收;而在國稅系統(tǒng)無報關(guān)單信息

你好!我司2018年11月辦理法人變更手續(xù),應(yīng)政策要求,需及時變更海關(guān)登記內(nèi)容。于2018年12月18日辦理海關(guān)注冊編碼變更。2019年1月14日在稅務(wù)系統(tǒng)變更海關(guān)注冊編碼。由于舊海關(guān)注冊碼的業(yè)務(wù)未完結(jié),我司發(fā)現(xiàn)自2019年1月14號起凡用舊海關(guān)注冊碼報關(guān)出口,約700多條金額3500多萬人民幣的報關(guān)單在稅務(wù)系統(tǒng)里均查無信息,無法申報退稅。但在電子口岸里的查詢狀態(tài)為:結(jié)關(guān)報關(guān)單新增數(shù)據(jù),國稅總局已接收成功。

      我司新舊海關(guān)注冊編碼的并存期限截止至2019年6月19日。也就是說在2019年6月19日之后這些以舊海關(guān)注冊碼報關(guān)的報關(guān)單在電子口岸都查不到信息。請問,我司上面的這種情況要如何來解決處理才能夠不影響我司的退稅申報。因涉及金額多數(shù)量大。懇求給予指導(dǎo),不勝感激。盼回復(fù)!

發(fā)布時間:2021-01-22 | 評論:0 | 瀏覽: | 標(biāo)簽:出口退稅  

辦稅百問

人民幣報關(guān)單無信息如何來解決處理才能夠不影響我司的退稅申報

人民幣報關(guān)單無信息如何來解決處理才能夠不影響我司的退稅申報

我司2018年11月辦理法人變更手續(xù),應(yīng)政策要求,需及時變更海關(guān)登記內(nèi)容。于2018年12月18日辦理海關(guān)注冊編碼變更。2019年1月14日在稅務(wù)系統(tǒng)變更海關(guān)注冊編碼。由于舊海關(guān)注冊碼的業(yè)務(wù)未完結(jié),我司發(fā)現(xiàn)自2019年1月14號起凡用舊海關(guān)注冊碼報關(guān)出口,約700多條金額3500多萬人民幣的報關(guān)單在稅務(wù)系統(tǒng)里均查無信息,無法申報退稅。但在電子口岸里的查詢狀態(tài)為:結(jié)關(guān)報關(guān)單新增數(shù)據(jù),國稅總局已接收成功。

      我司新舊海關(guān)注冊編碼的并存期限截止至2019年6月19日。也就是說在2019年6月19日之后這些以舊海關(guān)注冊碼報關(guān)的報關(guān)單在電子口岸都查不到信息。請問,我司上面的這種情況要如何來解決處理才能夠不影響我司的退稅申報。因涉及金額多數(shù)量大。懇求領(lǐng)導(dǎo)給予指導(dǎo),不勝感激。盼回復(fù)!

發(fā)布時間:2021-01-22 | 評論:0 | 瀏覽: | 標(biāo)簽:出口退稅  

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